1c ticarətin idarə edilməsi 10.3 malların yerləşdirilməsi. Malları gəlişdə necə qoymaq olar

1C 8.3-də malların və ya xidmətlərin qəbulu üçün müvafiq sənəd yaratmaq lazımdır. Bu addım-addım təlimatda bunu necə etmək və hansı məlumatları doldurmaq barədə ətraflı addım-addım təlimatı nəzərdən keçirəcəyik. 1C proqramı tərəfindən yaradılan naqillərin nümunəsini də nəzərdən keçirəcəyik.

"Satınalmalar" menyusunda "Qabız (aktlar, hesab-fakturalar)" seçin. Bu sənəd üçün siyahı formasını görəcəksiniz.

Görünən siyahı formasından bir neçə müxtəlif növ sənədlər yarada bilərsiniz. Onları qısaca nəzərdən keçirək.

  • Mallar (nəqliyyat qaiməsi). Malların əlavə edilməsi üçün yalnız cədvəl hissəsinə çıxışınız olacaq.
  • Xidmətlər (akt).Əvvəlki analoq, ancaq xidmətlər üçün.
  • Əsas vəsaitlər. Bu sənəd quraşdırma tələb etməyən qəbz və elanlar yaradır. Əlavə qeydiyyat tələb olunmur.
  • Mallar, xidmətlər, komissiya. Malların, xidmətlərin və komissiya ticarətinin birləşməsi.
  • Emal üçün materiallar. Burada ad özü üçün danışır.
  • Avadanlıq.- avadanlıq. Mühasibat uçotuna qəbul ayrıca formalaşdırılır.
  • Tikinti obyektləri.Əsas vəsaitlərin - tikinti obyektlərinin qəbulu.
  • Lizinq xidmətləri.İcarəyə götürənin balansında əmlakın uçotu zamanı növbəti icarə ödənişini hesablamaq.

O vaxtdan bəri ilk iki əməliyyat növünü nəzərdən keçirin onlar ən populyardır.

Malları gəlişdə necə qoymaq olar

Yeni sənəd yaratarkən "Mallar (qaimə-faktura)" əməliyyat növünü seçin.

Başlıqda qarşı tərəfi, müqaviləni və malların kreditləşdiriləcəyi şöbəni göstərin. Siz həmçinin əlavə olaraq ƏDV (qiymətə və hesablama metoduna daxildir), alıcı, malgöndərəni və.

Bu halda mühasibat hesabı 41.01 - anbarlardakı mallardır. Onu da dəyişmək olar. Sonra zəruri hallarda ƏDV dərəcəsini tənzimləyin.

Formanın aşağı hissəsində hesab-fakturanın nömrəsini və tarixini göstərin, sonra "Qeydiyyatdan keç" düyməsini basın. Sənəd dərhal avtomatik olaraq yaradılacaq və ona bir keçid göstərilir.

Gördüyümüz kimi, sənəd iki qeyd etdi: qəbzin özü və ƏDV üçün (hesab 10.03).

1C Mühasibatlığında malların yerləşdirilməsi ilə bağlı videoya da baxın:

Xidmətlərin qəbulu

Bu dəfə sənəd yaratarkən "Xidmətlər (akt)" əməliyyat növünü seçin. Burada hər şey əvvəlki üsula bənzədiyi üçün bu sənədin doldurulmasını ətraflı nəzərdən keçirməyəcəyik. Yalnız burada "Xidmət" tipli element elementləri əlavə olunur.

Biz qazon biçmə xidmətimizi 26 saylı hesaba aid etdik və “Digər xərclər” maya dəyərini göstərdik.

Həm malların, həm də xidmətlərin alınmasını dərhal əks etdirməyiniz lazım olduqda, "Mallar, xidmətlər, komissiya" əməliyyat növündən istifadə edin.

BP 3.0 və UT 11 altında emalımda necə işləmək olar:

  1. 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) və ya 1C Trade Management 11 (UT 11) proqramında açıq emal, üçbucaqlı dairə ilə fayl - Açın
  2. 1C Trade Management 10.3 (UT 10.3) üçün sadəcə Əsas menyu: Fayl - Açıq
  3. Emal açılacaq, "Fayl adı" ilə üzbəüz, "..." düyməsini seçin və Microsoft Excel formatında Qiymət siyahısı faylınızı seçin.
  4. Avtomatik olaraq doldurulmayan sahələri əl ilə seçin, məsələn: "Təşkilat", "Eşyanın növü", "Eşyanın qiymətinin növü", "Sənədlər üçün anbar"
  5. Ekrandakı şəkillər ÜÇ fərqli qiymət siyahısından nümunələri göstərir, siz bu nümunələrdə olduğu kimi bənzətmə ilə doldura bilərsiniz
  6. "Cədvəl hissəsinin ilkin sətri" sütununda - qiymət siyahısının özünün başladığı sətri göstərin, yuxarıda qruplaşdırma sahələriniz varsa - onda siz onları göstərməlisiniz, bunlar qovluqlar olacaq - onlar avtomatik olaraq yaradılacaq və ya belə qovluqlar var, o zaman onları tapacaq. Üstündə nə qədər çox qruplaşma varsa, o, qovluqda bir o qədər çox qovluq yaradacaq.
  7. "Cədvəl hissəsinin son sətri" sütununda Qiymət siyahınızda Malların ən son sətirini göstərin.
  8. “Məqalə/Kataloq Kodu ilə sütun” Excel-də Məqalə və ya Kod ilə sütun göstərməlisiniz
  9. "Adı olan sütun" Excel-də məhsulun adı ilə bir sütun göstərməlisiniz
  10. "Qiymətli sütun" Excel-də malların qiyməti ilə bir sütun göstərməlisiniz
  11. "Təsviri olan sütun" Excel-də məhsulun təsviri və ya şərhi olan bir sütun göstərməlisiniz, bu tələb olunan sahə deyil, SIFIR tərk edə bilərsiniz
  12. "Malların qəbulu" üçün kəmiyyət burada satın aldığınız miqdarı təyin etməlisiniz, standart olaraq mən 1 təyin etdim, siz istənilən kəmiyyəti qoya və ya artıq yaradılmış sənəddə redaktə edə bilərsiniz!
  13. Bütün sahələr doldurulduqda, yuxarı solda "İCRA ET" düyməsini basın və gözləyin.
  14. Aşağıda nə baş verdiyini sizə xəbər verəcəkdir.
  15. 1C Trade Management 11 (UT 11) üçün "Məqalə" və ya "Məhsul adı" ilə axtarış etmək üçün sərin keçid var (son Skrinşotda görünür)
  16. NƏTİCƏ: İç-içə qovluqlarla yeni element yaradılacaq və ya o, "Eşyalar" kataloqunuzda tapılacaq, "Malların qiymətlərini təyin et" adlı yeni sənəd və "Malların qəbzi" yeni sənəd yaradılacaq.
  17. HAMISI!

UT 11.4 son versiyaları üçün DİQQƏT!!!

"Məhsul qiymətlərinin təyin edilməsi" sənədini yaratarkən qiymət cədvəlini doldurmalısınız, əks halda sənəd açılmayacaq.
Bir neçə qiymət və qiymət növündən istifadə edərkən, bütün qiymət növləri üçün eyni birinci qiymət növünü əlavə etməməlisiniz.

Əks halda işləməyəcək.

1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) №1.5 versiyası üçün aşağıdakıları etmək mümkündür:

1. Sənədə yükləyin: Malların və xidmətlərin qəbzləri

2. Sənədə yükləyin: Malların və xidmətlərin satışı

3. BU və NU Hesablarını, ƏDV Hesabını, Xərclər Hesabını, Qarşı tərəflərlə hesablaşmaların hesablarını, Avanslar üzrə Qarşı tərəflərlə hesablaşmaların hesabını doldurun

4. Məqalə və ya Ada görə axtarın

5. Müəyyən Excel sütunundan kəmiyyəti götürün və ölçü vahidini götürün.

6. ƏDV hesablayın

UT 10.3 üçün əlavə xüsusiyyətlər var:

1. "Təchizatçıya sifariş" sənədini yaradın (yaratmaq və ya etməmək üçün bir işarə var)

2. "Nomenklatura" kataloqunda malları malın maddəsinə və ya koduna və ya adına görə axtarmaq mümkün oldu

3. İndi Excel-dən müəyyən bir sütundan kəmiyyəti "Təchizatçının sifarişi" sənədinə yükləyə bilərsiniz.

4. Yükləmənin başlanğıcında siz yeni Nomenklaturanın yaradılacağı qovluğu seçə bilərsiniz

5. “Maddələrin qiymətlərinin təyin edilməsi” sənədinə birdən iki qiymət yükləmək mümkündür, məsələn, Pərakəndə və Topdansatış və bu qiymət növləri üçün onları haradan əldə etmək sütunlarını göstərin. Əgər biz Maddə qiymət təyini sənədi yarat qutusunu YOXDURMAsaq, bu sənəd YARADILMAYIR.

6. Əgər "Nomenklatura" Kataloqunda Kodeks üzrə Məhsul axtarırdıqsa və onu tapdıqsa, o zaman sahələri müqayisə edirik: Ad, Tam ad, ƏDV dərəcəsi, Təsvir, Maddə və əgər onlar fərqlidirsə, biz onları yeniləyirik. yeniləri ilə

7. Barkodlar yaradır
8. Göstərilən qovluqdan şəkili Nomenklatura kataloquna daxil edir
9. Qovluq-qrupların qoşmalarını iki səviyyədə hazırlayır - İyerarxiya, lakin Qrup1 və Qrup2 DƏYƏMƏSİNİZ - emal Məhsul ilə və Qiymətsiz sütunda qruplaşmaları axtaracaq və bunun qovluq olduğunu hesab edəcək! Bunlar. Əgər Məhsul sütununda Ad və Qiymət = 0 varsa, o zaman Processing hesab edir ki, bu Qrup-Qovluqdur və onu yaradır və onun altındakı bütün mallar bu qovluğa daxil olur!
10. Hansı sahəni axtarmaq lazım olduğunu ağılla başa düşür - o nöqtəni yuxarıdan Ada görə, Maddəyə görə, Kodla dəyişir

Platforma: 1C: Enterprise 8.3 (8.3.10.2580)

Test edilmiş buraxılışlar:

1C Müəssisə Mühasibatlığı 3.0 (3.0.53.38)

1C Ticarətin idarə edilməsi, nəşr 11.2 (11.2.3.124) İdarə olunan Tətbiq (Nazik Müştəri)

1C Ticarətin idarə edilməsi, nəşr 11.3 (11.3.4.93)İdarə olunan Tətbiq (Nazik Müştəri)

1C Ticarətin idarə edilməsi, nəşr 11.4 (11.4.3.172)İdarə olunan Tətbiq (Nazik Müştəri)

1C Ticarətin idarə edilməsi, nəşr 10.3 (10.3.6.8) Daimi Tətbiq (Qalın Müştəri)

Bu emal aşağıdakılar üzərində işləyir:

Əməliyyat sistemi: Microsoft Windwos 95, 98, XP, NT, 2000, 7, 8, 10

Proqram kodu tamamilə açıqdır və alındıqdan sonra onu redaktə etmək olar

Bu proqram təminatının istifadəçilərindən hər hansı biri bu proqramı təkmilləşdirmək üçün yeni təkliflər irəli sürərsə və ya səhvlər taparsa, yeniləmələr gözlənilir. Bu proqram təminatının bütün alıcılarına yeniləmələr göndəriləcək.

Texniki dəstək alıcıya proqram təminatından istifadə hüquqlarını faktiki əldə etdiyi andan həyata keçirilir.

Bu proqram təminatının alınmasından sonra 30 təqvim günü müddətinə pulsuz texniki dəstək

Əlavə ödənişli texniki dəstək: 1 il müddətinə zənglər üçün 500 rubl.

DİQQƏT:

StartMoney üçün inkişaflar yarı bitmiş məhsullardır. Bunlar verilənlər bazanız üçün müstəqil olaraq dəyişdirmək üçün problemin həlli nümunələri, şablonlar, blanklardır.
Bu cür inkişafın geri dönüşü yoxdur. Texniki dəstək yoxdur.
StartMoney inkişafları kodu başa düşə bilən və verilənlər bazasında işləmək üçün proqramı optimallaşdıra bilən 1C mütəxəssislərinə yönəldilmişdir.

Pul Geri Zəmanət

Proqram təsvirdə elan edilmiş funksionallığa uyğun gəlmirsə, Infostart MMC sizə 100% geri qaytarılmağa zəmanət verir. Pulun hesabımıza daxil olduğu tarixdən etibarən 14 gün ərzində bəyan etsəniz, pul tam şəkildə geri qaytarıla bilər.

Proqram işdə o qədər sınaqdan keçirilmişdir ki, biz tam əminliklə belə bir zəmanət verə bilərik. İstəyirik ki, bütün müştərilərimiz alışlarından məmnun olsunlar.

1. Biz 1C-yə xarici təchizatçı və təchizat müqaviləsi daxil edirik

Qarşı tərəflər kataloquna keçin və yeni təchizatçı yaradın:

Təchizatçının adını doldurun. Təchizatçı xarici olduğundan, o, aşağıdakıları göstərməyimiz vacibdir:

  • qeyri-rezident
  • təchizatçı

İdxal əməliyyatlarının uçotu nöqteyi-nəzərindən kartdakı bütün digər məlumatlar əhəmiyyətsiz olacaq, ona görə də onu öz mülahizənizlə doldura bilərsiniz.

Hesablar və müqavilələr sekmesine keçin:


1C nəsil 8.2-də xarici bankın bank hesabını doldura bilmərik. Müştəri Bankında alıcının bank rekvizitlərini doldurmaq lazımdır.

Gəlin müqaviləyə keçək. 1C avtomatik olaraq təchizatçı ilə müqavilə yaratdı. Siz ona daxil olmalı və lazım gələrsə, müqavilənin adını və valyutasını dəyişdirməlisiniz. Müqavilə üzrə hesablaşmaların hansı valyutada aparılmalı olduğunu göstərin:


Vacibdir!Ödənişin aparıldığı bank hesabının valyutası müqavilənin valyutasına uyğun olmalıdır. Əks halda, 1C-də ödəniş tapşırığı yerinə yetirilməyəcək.

İndi tez-tez olur ki, xarici təchizatçılarla müqavilələr rublla bağlanır. Bu vəziyyətdə, rublu göstərməlisiniz.

Adətən hər şey olduqca aydındır: ödəniş müqavilənin valyutasında aparılır. Biz bu valyutanı müvafiq valyuta hesabına alırıq və ondan ödəyirik.

Birmənalı olmayan vəziyyətlər var. Məsələn: xarici valyutada müqaviləniz var, lakin razılaşdırılmış məzənnə ilə rublla ödəniş. Bu halda, müqavilə şərti vahidlərdə tərtib edilməlidir (şəkildə daha solğun vurğulanır) və rubl hesabından ödənilməlidir.

Hər şey - sənədləri tərtib edə bilərsiniz.

2. 1C-də xarici təchizatçıya əvvəlcədən ödəniş daxil edirik

Biz sizinlə qismən ilkin ödəniş təqdim edəcəyik, çünki bu, ümumi vəziyyətdir. Çatdırılma məbləği 40.000 dollar olacaq, biz isə 20.000 dollar ödəyəcəyik, yəni. 50% ilkin ödəniş.

Artıq dediyim kimi, biz ödəniş tapşırığını Bank-Müştəridə veririk. Xarici təchizatçıya ödəniş edərkən valyuta alsanız, 1C-də valyuta alışını necə təşkil etməyin ətraflı təsvirinə baxın. Və qayıt.

Ancaq indi valyuta alınıb və təchizatçıya ödəniş bankdan keçib - bank çıxarış əsasında biz Təchizatçıya ödəniş əməliyyat növü ilə Çıxan Ödəniş Sifarişinə (Sənədlər - Nağd pulun idarə edilməsi - Daxil olan ödəniş tapşırığına) daxil oluruq:


Aşağıdakı məqamlara diqqət yetirək:

. Hesaba daxil olma tarixinin yanında ödənilmiş onay qutusu olmalıdır
set,
. Bir valyutada bank hesabı və qarşı tərəf müqaviləsi,
. Ödəniş tarixində defolt 1C valyuta məzənnəsi təklif edir,
. ƏDV dərəcəsi - ƏDV olmadan,
. Hesablaşmaların və avansların uçotu üçün hesablar reyestrdən 1C tərəfindən müəyyən edilir
Təşkilatların kontragentləri (qarşı tərəflərin uçotu üçün hesablar). Reyestr doldurulmayıbsa, o zaman əl ilə daxil edilməlidir. Qeydiyyatın doldurulması ayrı bir məqalədə təsvir edilmişdir. Sənədi həyata keçiririk. Telləri alırıq:


Vacibdir! Proqramın uçot siyasətində sənədləri yerləşdirərkən avansların ofsetini təyin etmisinizsə, şəkildəki kimi avansın avtomatik müəyyən edilməsi baş verəcəkdir.


İndi malları gözləyirik.

3. İdxal olunan malların anbara qəbulu

İdxal olunan malların qəbulu Malların və xidmətlərin qəbulu sənədində əks etdirilir.

Təchizat müqaviləsi əsasında tədarükçümüzün 40.000 ABŞ dolları məbləğində hesab-fakturasını qeyd edirik:


Nəzərə alın ki, CCD altında xarici təchizatçıdan qəbul etmək üçün CCD-ni seriyaya daxil etmək lazımdır. İdxal olunan mallar üçün seriyanın alındıqdan sonra necə təyin ediləcəyinə və niyə baxırıq.

ƏDV dərəcəsi ƏDV olmadan seçilməlidir. Gömrük ƏDV-si idxal üçün ayrıca gömrük bəyannaməsi sənədi ilə tətbiq edilir.

Siz Qiymətlər və Valyuta sekmesinde hesablaşma dərəcəsini dəyişə bilərsiniz. Varsayılan olaraq, 1C tarifi Qəbz başlığında tarixə təyin edəcəkdir.


İlkin tarix üçün tarifi seçin. Qarşılıqlı hesablaşmaların dərəcəsi dəyişdikdə, məzənnə fərqlərini hesablamaq üçün 41 №-li hesab üzrə maya dəyəri və VAL.60 üzrə əvəzləşdirmə məbləği dəyişəcək.

Mühasibat uçotunda avansın silinməsinin məbləği eyni qalacaq. Gəlin naqillərə baxaq:


4. Xarici təchizatçıya borcun qalığının ödənilməsini 1C-yə daxil edirik

İndi borcun qalığını sənəd üzrə ödəməliyik. Qalan məbləğ üçün gələn ikinci Ödəniş tapşırığını daxil edirik. Malların və xidmətlərin qəbulu əsasında ödəniş tapşırığını daxil etmək rahatdır. Sadəcə diqqətli olun - bəzi təfərrüatlar Qəbzdən deyil, standart olaraq doldurulur.

Malların qəbulu hər hansı bir müəssisə üçün xarakterik olan məcburi prosedurdur. 1C-də eyni adlı sənəd tərtib edilərək tərtib edilir. Aşağıda müvafiq elanları yerinə yetirmək üçün tələb olunan tədbirlər toplusu verilmişdir.

Malların yerləşdirilməsi

Göndərmə əməliyyatları "Satınalmalar" sekmesi vasitəsilə daha sonra "Qabız (aktlar, qaimə-fakturalar)" bölməsinə keçməklə həyata keçirilir.

Bundan əlavə, istifadəçiyə bu qrupun əvvəllər yaradılmış bütün sənədlərinə giriş imkanı verilir. Yeni qeyd yaratmaq üçün "Qəbz" düyməsini sıxmalısınız, burada açılan siyahıdan müvafiq əməliyyatı seçin.

İstifadəçiyə aşağıdakı seçimlər təqdim olunur:

  • Mallar - 41.01 hesabında uçota alınan malların qəbulu zamanı tətbiq edilir
  • Xidmətlər - alınan xidmətləri qeyd edərkən istifadə olunur
  • Mallar, xidmətlər, komissiya - komisyon satışı və ya geri qaytarılan qablaşdırmanın qəbulu ilə bağlı əməliyyatları qeyd etmək üçün istifadə olunur
  • Emal üçün materiallar - bütün əməliyyatlar balansdankənar hesablardan keçdikdə tollinq sxemi üçün istifadə olunur.
  • Avadanlıq və tikinti obyektləri - 08.03 və 08.04 hesablarından keçən daxilolmaları əks etdirmək üçün istifadə olunur.
  • Lizinq xidmətləri - 76 No-li hesab üzrə aparılan əməliyyatları əks etdirmək üçün istifadə olunur

1C-də malların qəbulu

Alqı-satqı faktının qeydiyyatı “Mal” tipli sənədlə həyata keçirilir. Onun başlığında istifadə olunan tədarük müqaviləsi göstərilməklə, alıcı şirkət, malları qəbul edən anbar və tədarük edən qarşı tərəf haqqında məlumatlar əks olunur.

Sənədin cədvəl hissəsi bu qəbz çərçivəsində bütün məhsul çeşidini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulub.

Əgər şirkət onun ödəyicisi kimi çıxış edirsə, malın adı, qəbulun miqdarı, qiyməti və ƏDV-nin məbləği göstərilir. Cədvəl hissəsində mühasibat hesablarının olması məcburi tələb deyil və yalnız proqram parametrləri ilə müəyyən edilir. Daxil olan malların əks etdirilməsi əksər hallarda 41.01 hesabı vasitəsilə həyata keçirilir

Bütün göstərilən məlumatlar daxil edildikdən sonra sənədin formalaşdırılması üzrə işlər başa çatmış sayılır.

Təchizatçı tərəfindən verilmiş hesab-fakturanın mövcudluğundan asılı olaraq, onu 1C-də əks etdirmək tələb olunur. Bunun üçün açıq sənədin aşağı hissəsindəki nömrə və tarix bölmələrinə müvafiq məlumatlar daxil edilir.

"Qeydiyyatdan keç" düyməsini sıxmaq qalır, bundan sonra sistem avtomatik olaraq "Alınan faktura" sənədinin formalaşmasını tamamlayacaqdır. Onun köməyi ilə ƏDV əməliyyatları yaradılır və alış jurnalında müvafiq qeyd aparılır.

“Debet-kredit” üzərinə klikləməklə “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədi ilə yaradılan bütün əməliyyatları görmək mümkün olur.

Hər şeyin iki naqil olduğunu fərq etmək çətin deyil

Debet 41.01 Kredit 60.01 - malların qəbulu və təchizatçıya borcun hesablanması

Debet 19.03 Kredit 60.01 - daxil olan sənədin əks olunması.

Əməliyyat məlumatları göstərir ki, alış əvvəlcədən ödəniş əsasında həyata keçirilib, yəni mallar kreditlə alınıb. Ödəniş malları qəbul etməzdən əvvəl edilirsə, elanlarda əks olunma fərqli olacaq. Xüsusilə, bir avans debet 60.01 Kredit 60.02 kreditləşdiriləcəkdir.

1C-də xidmətlərin alınması

Qeydiyyat üçün 1C proqramında xidmətlərin alınması malların alınmasından minimal dərəcədə fərqlənir. Xüsusilə, başlıq tamamilə eynidır, bir maddə istisna olmaqla, bir anbar təyin etməyə ehtiyac yoxdur. Xidmətin alınması faktını əks etdirən ilk sənəd “Xidmətlərin göstərilməsi haqqında Akt”dır.

Cədvəl hissəsində sahələr standart olaraq doldurulur, lakin məhsul əvəzinə xidmət göstərilir.

Sahəsində "Hesab" analitik əks etdirir. Məsələn, “Nəqliyyat xərcləri” maddəsindən “Ümumi təsərrüfat xərcləri” maddəsinə xərclərin yenidən bölüşdürülməsi var. Sənəd hazır olduqdan sonra, əgər varsa, fakturanı qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.

Xidmət əməliyyatları arasındakı əsas fərq yaradılan elanlardadır.

Nəzərdən keçirilən nümunə əvvəlcədən ödəməni nəzərdə tutur. Nəticə aşağıdakı tel dəstidir:

Debet 60.01 Kredit 60.02 - təchizatçıya avans ödənişi

Debet 26 Kredit 60.01 - təchizatçıya borcun hesablanması və xərclərin artması

Debet 19.04 Kredit 60.01 - xidmətlərə daxil olan ƏDV-nin əks olunması

Həm malların, həm də xidmətlərin daxilolmalarını bir sənəddə eyni vaxtda əks etdirmək lazımdırsa, bunun üçün "Mallar, xidmətlər, komissiyalar" əməliyyat növündən istifadə etməlisiniz.

O, eyni adlı sənədlə hazırlanır (proqramın son versiyalarında “Qabız (aktlar, qaimə-fakturalar)” adlanır. Bu addım-addım təlimatda mən addım-addım təlimat verəcəyəm. xidmətlərin və malların alınmasını necə əks etdirmək, həmçinin sənədin etdiyi elanları nəzərdən keçirmək.

1C 8.3 proqramının interfeysində bu sənəd "Satınalmalar" sekmesinde, "Qəbz (aktlar, fakturalar)" bəndində yerləşir:

Bundan sonra, indiyə qədər daxil edilmiş sənədlərin siyahısına daxil oluruq. Yeni qəbz yaratmaq üçün "Qəbz" düyməsini sıxmalısınız, burada istədiyiniz əməliyyat növünü seçmək üçün menyu görünəcəkdir:

  • Mallar (qaimə-faktura) - sənəd yalnız mühasibat hesabı olan mallar üçün yaradılır - 41.01;
  • Xidmətlər (akt) - yalnız xidmətlərin əks olunması;
  • mallar, xidmətlər, komissiya - qaytarılan qablaşdırmanın alınmasına imkan verən universal əməliyyat növü;
  • - tollinq sxeminin uçotu üçün xüsusi əməliyyat növü, köçürmələrdə belə gəlir balansdankənar hesablarda əks olunacaq;
  • - 08.03 və 08.04 hesablar üzrə əsas vəsaitlərin mədaxilini əks etdirmək;
  • Lizinq xidmətləri - 76 hesabında elanlar yaradır.

Malların və xidmətlərin alınmasını ətraflı nəzərdən keçirin.

1C Mühasibat Uçotunda malların qəbulu 8.3

1C proqramında malların alınmasını başa çatdırmaq üçün "Mallar" tipli bir sənəd daxil etməlisiniz. Sənədin başlığında, əşyanın alıcı təşkilatını, qəbul üçün anbarı, kontragent-satıcını və onun müqaviləsini göstərməlisiniz:

Aşağıda, cədvəl hissəsinə vəzifələr haqqında məlumat daxil edilir:

267 1C video dərsini pulsuz əldə edin:

Hansı məhsul, hansı miqdarda, hansı qiymətə və hansı ƏDV dərəcəsi ilə alınıb (əgər sizin şirkət ƏDV ödəyicisidirsə). Hesablar cədvəl bölməsində ola bilər və ya olmaya da bilər. Bu proqram parametrlərindən asılıdır. Göndərmələrdə mallar adətən 41.01 hesabının kreditinə verilir.

Bu sənədi tamamlayır.

Əgər təchizatçı sizə hesab-faktura təqdim edibsə, o, proqramda öz əksini tapmalıdır. Bu, sənədin altındakı "nömrə" və "tarix" sahələrini doldurmaqla həyata keçirilir:

"Qeydiyyatdan keç" düyməsini basdıqdan sonra 1C özü yeni bir sənəd yaradacaq "Qəbul faktura". Bu sənəd ƏDV qeydlərini edir (məsələn, 68 fevral - 19 mart) və alış kitabında qeyd təşkil edir.

"Malların və xidmətlərin qəbulu" sənədindən istifadə edərək yaradılmış 1C-nin elanlarına baxaq. Bunu Debet-Kredit düyməsini basaraq edə bilərsiniz -:

Gördüyünüz kimi, sənəd iki elan yaratdı:

  • Debet 41.01 Kredit 60.01 - malların qəbulu və təchizatçıya borcun hesablanması;
  • Debet 19.03 Kredit 60.01 - daxil olan sənədin əks olunması.

Bu halda mallar “kreditlə”, yəni fakturalı ödənişlə satılır. Əgər biz malların haqqını ilk dəfə ödəmişiksə, onda proqram əvvəlcədən ödəmənin məbləği üçün əvvəlcədən ofset göndərişini (Dt 60.01 - Kt 60.02) yaradar.

Malların alınması ilə bağlı videomuza baxın:

1C-də xidmətlərin alınması 8.3

Proqramda xidmətlərin satın alınması malların alınmasından çox da fərqlənmir. Başlığın doldurulması anbarın göstərilməsindən başqa, tam olaraq eynidir. Belə bir əməliyyatı əks etdirən ilkin sənəd adətən “Xidmətlərin göstərilməsi haqqında Aktdır”.

Yeganə fərq, nomenklaturanın cədvəl hissəsində "xidmət" növü ilə işarələrdir. Məsələn, çatdırılma xidmətləri haqqında qəbz verəcəyəm: